Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерство на регионалното развитие и благоустройството


Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2011 г



страница4/20
Дата28.01.2018
Размер3.48 Mb.
#52039
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

3. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2011 г.


Описание на приходите

Със Закона за държавния бюджет /ЗЗДБ/ 2011 год. и ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2011 г. са разчетени приходи за Министерството на регионалното развитие и благоустройството общо в размер на 290 254 000 лв., по уточнен план 284 519 086 лв. а по отчет към 31.12.2011 г. 276 239 866лв. или 97.09 %, Същите се формират от следните фактори:



1. Приходи и доходи от собственост 2 386 243 лв.

в това число:

- получени приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 886 681 лв.

- приходи от наеми на имущество 1 362 590 лв.

- приходи от лихви по тек. банкови сметки 1 254 лв.

- приходи от лихви по предостав.заеми в страната и чужбина по

Проект за преструктуриране и модернизация на ВиК по заем

№ 3739 BUL (Воден заем) - 72 622 лв.

- приходи от други лихви 208 340 лв.



2. Държавни такси 269 985 394 лв.

Средствата, които се отчитат в тази точка са събраните приходи от: винетни такси за позване на пътна инфраструктура от пътни превозни средства и други такси по тарифата, в това число: кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.



3. Съдебни такси 100 лв.

4. Глоби, санкции и наказателни лихви 3 545 401 лв.

5. Други неданъчни приходи 325 397 лв.

6.Внесен ДДС и други данъци върху продажбите /-/ 2 438 732 лв.

в това число:



  • Внесен ДДС /-/ 2 230 103 лв.

  • Данък върху приходите от стопанска дейност по Закона

за корпоративното подоходно облагане /-/ 208 629 лв.

7. Приходи от концесии 6 442 953 лв.

Съгласно чл.81, ал.1 от Закона за концесиите, паричните постъпления от концесионни плащания за държавни концесии /морски плажове и подземни богатства/ постъпват като приход по бюджета на МРРБ.

Постъпилите приходи от концесии от морски плажове се разпределят съгл. чл.8, ал.6, т.2 50% от сумата на концесионното възнаграждение се внася в бюджета на общината, на чиято територия се намира съответния плаж и се отчитат в § 88-00. Останалите 50% се отчетат в § 41-00.

8. Постъпления от продажба на нефинансови активи 94 939 лв.

8. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина - 4 101 829 лв.

в това число:



  • Във връзка с изпълнението на договор по Оперативна програма "Регионално развитие" BG161PO001/2.1-01/2007/001-008 (РД-33-5/21.07.10г.) „Лот 12 Рехабилитация на път ІІ-59 Момчилград – Крумовград от км 6+230 до км 24+522, Област Кърджали” и съгласно чл. 8 от договора за СМР Изпълнителят "Пътинженеринг" ЕООД не е поискал авансово плащане, като по този начин за Лот 12 няма отпуснат авансов лимит от МРРБ по десетразрядния код в СЕБРА на АПИ. В тази връзка, всички плащания по договори за Лот 12 е необходимо да бъдат извършвани от бюджета на АПИ, като в последствие бъдат възстановявани и верифицирани от Управляващия орган на ОПРР в МРРБ. През м. Декември 2010г. е изплатен Сертификат 1 на Изпълнителя на стойност 1 488 081,89 лева с ДДС. След изплащането на тази сума от бюджета на АПИ, същия месец е подадено искане за междинно плащане към Управляващия орган на ОПРР в МРРБ. Същата сума е верифицирана и възстановена в бюджета на АПИ в началото на 2011г. Поради счетоводното приключване на годината, възстановените средства са отразени в бюджета на АПИ като Финансов принос от Европейския фонд за регионално развитие /от ОПРР/ и са отчетени по тази точка.

  • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45 ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. , в изпълнение на чл. 79 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република българия за 2011 г. с писмо на Министерство на финансите с изх. № 04-16-539 от 28.07.2011 г. относно начина на отчитане на превеждането от МРРБ на средствата от националното съфинансиране на управляващия орган по Програма за европейско териториално сътрудничество България Гърция 2007-2013 г. и Указание на Министерство на финансите № 04-16-442 от 04.07.2011 г., в този параграф са осчетоводени сумите, преведени на управляващия орган в Гърция по Програма за европейско териториално сътрудничество България - Гърция 2007-2013 г.

Отчет към 31.12.2011 г. на приходите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

/лeва/ Приложение 1



Наименование на прихода

Закон

Уточнен

Отчет




(в лева)

2011

план

към 31 декември
















1.

Данъчни приходи

0

0

0
















2.

Неданъчни приходи

290 254 000

290 181 376

280 341 695

2.1.

Приходи и доходи от собственост

3 091 000

3 018 376

2 386 243

2.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 439 000

1 566 247

3 545 401

2.3.

Други неданъчни приходи

770 000

770 000

325 397

2.4.

Държавни такси

280 655 000

280 527 753

269 985 394

2.5.

Съдебни такси







100

2.6.

Внесен ДДС и други данъци върху продажбите

-2 438 732

2.7.

Приходи от концесии

4 299 000

4 299 000

6 442 953

2.8.

Постъпления от продажби на нефинансови активи

94 939

2.9.

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната




3.

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина

-5 662 290

-4 101 829




Общо

290 254 000

284 519 086

276 239 866


Приложение 2а

Описание на разходите

Отчет към 31.12.2011 г. на извършените разходи по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по политики и програми
/лева/

Наименование на политиките и програмите

Закон 2011

Уточнен план

Отчет

(в лева)

 

към 31 декември

 

 

 

Политика 1 Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление

512 204

689 099

679 621

Програма 1 «Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие»

375 226

523 806

514 328

Програма 2 «Административно-териториално устройство и местно самоуправление»

136 978

165 293

165 293

Политика 2 Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично- частичното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на европейските стандарти

17 186 234

20 227 539

20 222 371

Програма 3 «Устройствено планиране на територията»

622 702

465 474

465 474

Програма 4 «Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството»

6 474 971

7 717 001

7 717 001

Програма 5 «Геодезия, картография и кадастър»

10 088 561

12 045 064

12 039 896

Политика 3 Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции и укрепване на доверието на европейските партньори

3 388 271

8 678 709

8 657 841

Програма 6 «Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие»

3 388 271

8 678 709

8 657 841

Политика 4 Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси

218 931 632

515 648 907

505 849 692

Програма 7 «Водоснабдяване и канализационна инфраструктура»

5 533 792

24 412 216

24 412 216

Програма 8 «Пътна инфраструктура»

211 822 188

490 725 727

480 926 516

Програма 9 «Благоустройствени дейности в населените места»

1 575 652

511 064

510 960

Политика 5 Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и организиране на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията

1 212 993

3 506 260

3 506 260

Програма 10 «Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразивните процеси»

1 212 993

3 506 260

3 506 260

Политика 6 Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд

89 170

488 248

475 409

Програма 11 «Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища»

89 170

134 655

121 816

Програма 12 «Подобряване жилищните условия на ромите в Република България»

 

353 593

353 593

Други програми

6 895 687

11 003 748

10 999 456

Програма 13 «Управление на държавната собственост»

407 676

532 636

532 636

Програма 14 «Управление на държавното участие в търговските дружества и на държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройството»

108 882

181 686

181 686

Програма 15 «Гражданска регистрация и административно обслужване»

1 741 258

3 135 968

3 135 968

Програма «Администрация»

4 637 871

7 153 458

7 149 166

Общо разходи:

248 216 191

560 242 510

550 390 650


Приложение 2б

/ лева /

Приложение № 2б. – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми













ПРОГРАМИ на МРРБ

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

към 31.12.2011 г.

 

 

 

 

 

 

(лева)

Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Общо разходи

1 251 980 530

73 969 724

73 969 724

0

1 178 010 806

476 420 926

701 589 880

Политика 1

679 621

683 132

683 132

0

-3 511

-3 511

0

Програма 1 "Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие"

514 328

517 839

517 839

 

-3 511

-3 511

 

Програма 2 "Административно-териториално устройство и местно самоуправление"

165 293

165 293

165 293

 

0

 

 

Политика 2

20 222 371

19 476 893

19 476 893

0

745 478

745 478

0

Програма 3 "Устройствено планиране на територията"

465 474

465 474

465 474

 

0

 

 

Програма 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"

7 717 001

7 717 001

7 717 001

 

0

 

 

Програма 5 "Геодезия, картография и кадастър"

12 039 896

11 294 418

11 294 418

 

745 478

745 478

 

Политика 3

289 113 294

4 616 755

4 616 755

 

284 496 539

4 041 086

280 455 453

Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгр. и местно развитие

289 113 294

4 616 755

4 616 755

 

284 496 539

4 041 086

280 455 453

Политика 4

926 984 119

38 059 149

38 059 149

0

888 924 970

467 790 543

421 134 427

Програма 7 "Водоснабдяване и канализац. инфраструктура"

56 528 643

807 205

807 205

 

55 721 438

23 605 011

32 116 427

Програма 8 "Пътна инфраструктура"

869 944 516

37 067 519

37 067 519

 

832 876 997

443 858 997

389 018 000

Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места"

510 960

184 425

184 425

 

326 535

326 535

 

Политика 5

3 506 260

12 523

12 523

 

3 493 737

3 493 737

0

Програма 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионни и абраз.процеси"

3 506 260

12 523

12 523

 

3 493 737

3 493 737

 

Политика 6

475 409

121 816

121 816

0

353 593

353 593

0

Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на жил. сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища"

121 816

121 816

121 816

 

0

 

 

Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в РБългария"

353 593

0

 

 

353 593

353 593

 

Други програми

3 850 290

3 850 290

3 850 290

0

0

0

0

Програма 13 "Управл. на държ. собственост"

532 636

532 636

532 636

 

0

 

 

Програма 14 "Управление на държ. участие в търг. дружества и на държавните предприятия в патрониума на министъра на РРБ"

181 686

181 686

181 686

 

0

 

 

Програма 15 "Гражданска регистрация и административно обслужване

3 135 968

3 135 968

3 135 968

 

0

 

 

Програма "Администрация"

7 149 166

7 149 166

7 149 166

 

0

 

 


Приложение № 3 / лева /

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите отчет към 31.12.2011 г.

Закон

2011 г.


План

31.12.2011 г.


Отчет

31.12.2011 г.














Собствени приходи







276 239 866

Субсидия от републиканския бюджет







196 487 868

Трансфери







262 717

Получени трансфери







7 355 033

Предоставени трансфери







-7 092 316

Р-ди по държавни инвестиц. заеми по бюджета на МРРБ







218 607 626

Погашения по ДИЗ







-49 814 828

Предприсъединителни фондове на ЕС - ИСПА







32 116 427

Програми по Трансгранично сътрудничество







10 350 260

Структурни фондове на ЕС – ОПРР







270 105 193

в т. ч. Бенефициент - АПИ по ОПРР







105 508 000

Предприсъединителни фондове на ЕС - ИСПА - АПИ










ОПТ - Оперативна програма „Транспорт”







283 510 000

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница