1. Ремонтна програма
Очаквано изпълнение на ремонтната програма към 30.09.2009г. и 31.12.2009г.
В съответствие с поставените цели чрез ремонтната си програма дружеството извършва разходи в следните основни направления:
- основен ремонт на съоръжения за повишаване на сигурността и непрекъснатостта на електрозахранването на потребителите;
- осъществена е редовна профилактика на съоръженията с оглед превантивно отстраняване на бъдещи аварии;
- повишаване нивото на безопасност при работа, свързана с охраната на труда.
Разходите за ремонт по направления са показани в таблицата по-долу:
Типове активи (хил. лв.)
|
План
2009 г
|
Очаквано изпълнение към 30.09.2009
|
Очаквано изпълнение към 31.12.2009
|
1.Съоръжения ВН
|
68
|
50
|
68
|
1.1.Кабелни и Въздушни ел.проводи ВН
|
68
|
50
|
68
|
2.Съоръжения СН
|
1 953
|
1 480
|
1 953
|
2.1.Подстанции ВН/СН
|
497
|
350
|
497
|
2.2.Възлови станции СН
|
24
|
15
|
24
|
2.3.Въздушни ел.проводи СН
|
1 413
|
1 100
|
1 413
|
2.4. Кабелни електропроводи СН
|
19
|
15
|
19
|
3. Съоръжения НН
|
2 282
|
1 611
|
2 282
|
в.т.ч - Трафопостове СН/НН
|
834
|
550
|
834
|
4.Метрологична проверка на ел.мери
|
1 000
|
840
|
1 000
|
5. Транспортни средства
|
980
|
815
|
980
|
6. Сгради
|
300
|
212
|
300
|
7. Други
|
13
|
9
|
13
|
8. Текущ ремонт
|
3 436
|
3 100
|
3 436
|
Общо
|
10 032
|
8 117
|
10 032
|
Въз основа на направения преглед на представения отчет на ремонтната програма може да се направят следните изводи, а именно:
- за своевременно предотвратяване на аварийни ситуации са извършени ремонти на АС част на трафопостове, като: измазване, укрепване, направа на хидроизолации и др. Също така са усвоени средства за ремонт на трансформатори, КРУ и табла Н. Н.;
- с изразходваните средства за ремонт на мрежа средно напрежение, е постигнато подобряване на качеството на доставяната енергия;
- със средствата изразходвани за подмяна на кабелни линии Н. Н. и за ремонт на въздушни линии Н. Н е постигнато ликвидиране на повреди във възможно най-кратки срокове и е избегната възможността за недоставяне на електрическа енергия. Ремонтите по въздушните мрежи са осъществени с изолирани проводници.
Чрез проведените мероприятия електроразпределителното дружество привежда съоръженията си в съответствие с изискванията на Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, Наредбата за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии и правилниците по безопасност на труд, което е довело до намаляване на злополуките и авариите през периода.
Структурата на ремонтните разходи е показана в приложените таблици към доклада, както и предполагаемото изпълнение към 31.09.2009г. и 31.12.2009г.
2. Инвестиционна програма „Е.ОН България Мрежи” АД
Очаквано изпълнение на инвестиционната програма към 30.09.2009г. и 31.12.2009г.
Като по-значителни инвестиционни проекти, които са в процес на изграждане или са приключени са:
-
Приключване на п/ст „Слатина” 110/20 kV, 2х40 MVA, което значително ще подобри захранването и ще осигури възможност за осигуряване на мощности за присъединяване при развитието в района на индустриален парк „Русе”
-
Извършена е реконструкция на ЗРУ на П/ст „Повеляново”, която има важна роля в осигуряването на качествено електрозахранване на гр. Варна
-
Изгражда се КЛ 20 kV от п/ст „Юг” до п/ст „Център” гр. Варна
-
Стартирана е работата по монтаж на SMART електромери, което ще доведе до съществено увеличаване на качеството на обслужване на клиентите.
В тази връзка инвестициите са както следва:
Дейности по типове активи (хил. лв.)
|
План
2009 г.
|
Очаквано изпълнение към 30.09.2009
|
Очаквано изпълнение към 31.12.2009
|
Изграждане на съоръжения ВН
|
30
|
20
|
30
|
Инвестиции за подобряване работата на разпределителната мрежа
|
30 560
|
22 764
|
30 560
|
– изграждане на съоръжения СрН
|
14 977
|
11 156
|
14 977
|
– изграждане на съоръжения НН
|
15 583
|
11 608
|
15 583
|
Инвестиции за изнасяне на електромерни табла на границата на собственост, подмяна на електромери и часовници
|
15 655
|
11 550
|
15 655
|
Комуникационни средства
|
438
|
365
|
438
|
Компютърна техника
|
60
|
45
|
60
|
Транспортни средства
|
3 856
|
35
|
3 856
|
Инструменти
|
2 160
|
925
|
2 160
|
Инвестиции за изкупуване на енергийни обекти
|
1 000
|
550
|
1 000
|
Инвестиции за сгради и инженерни конструкции
|
858
|
444
|
858
|
Нови присъединявания
|
4 113
|
3 064
|
4 113
|
ОБЩО:
|
58 730
|
39 762
|
58 730
|
Въз основа на направения преглед на представения отчет може да се направят следните изводи, а именно:
- с реализиране на инвестиции за реконструкция и модернизация на подстанции е постигнато повишаване на сигурността на снабдяване с електрическа енергия на потребителите на дружеството;
- с изграждането на нови трафопостове, подмяна на трансформатори в съществуващи трафопостове, реконструкцията и модернизацията, както и изграждане на нови въздушни и кабелни електропроводи Ср. Н и Н. Н. е постигнато повишаване на качеството на предоставяната услуга, подобряване на преносните възможности на електроразпределителната мрежа, намаляване на аварийността и загубите на електрическа енергия;
- повишаването на сигурността на доставките и качеството на електрическата енергия е постигнато чрез изкупуване на енергийни обекти и съоръжения, чужда собственост;
- с изнасяне на електромерни табла на границата на собственост и подмяна на средствата за търговско измерване е постигнато повишаване на качеството на предоставяната електрическа енергия, повишаване точността на измерване и намаляване на технологичните разходи за 2009г;
- с направените разходи за подмяна на автомобилния парк и закупуване на високопроходима техника, специализирана техника, вишки и други е постигнато намаляване на времето за локализиране и отстраняване на възникнали аварии и планови ремонти на съоръженията.
Прогнозната информация от електроразпределителното дружество за предстоящия есенно-зимен период 2009-2010 год. и електроенергиен баланс на разпределителната мрежа са представени в Приложение № 4.
„ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД
Инвестиционната и ремонтна програма на ЕВН България Електроразпределение АД е на обща стойност 132 168 хил.лева.
І. Ремонтна програма
1. Подстанции – предвидени са средства за ремонт на подстанции.
2. Мрежа СН: Ремонт на съществуващата мрежа СН за повишаване сигурността на захранване и намаляване аварийността. Предвижда се цялостно, а не частично саниране на линии СН с влагането на стандартизирани материали
3. Мрежа НН : Значителното повишаване на средствата от предходните години ще продължи и през 2009-2011г. за подобряване качеството на напрежението и сигурността на мрежа НН.
4. Непредвидени средства – Запазени средства за проекти, които могат да възникнат в съответната година, но в началото не са известни.
5. Общи съоръжения
Заводски, административни, жилищни и социални сгради – средствата са предназначени за основното саниране на фирмените сгради.
През 2009 г. се предвижда положителното развитие на дружеството да продължи, като ще бъдат поставени следните акценти:
-
Подобрение на сигурността на захранване и на обслужването на клиенти, чрез инвестиции в мрежовата инфраструктура и гарантиране осигуряване на равнопоставеност на всички клиенти;
-
Намаление на технологичните разходи в мрежата чрез обширен пакет от мерки;
-
Повишение на ефективността в организацията на предприятието в следствие на мерки за обучение и допълнителна квалификация както и на ноу-хау трансфер от EVN AG;
-
Въвеждане на нов печатен център;
Като клиентски ориентирана компания „ЕВН България Електроразпределение” АД има за цел да подобрява предлаганите услуги на своите клиенти и така да отговори максимално на техните потребности.
ІІ. Инвестиционна програма на „ЕВН България Електроразпределение” АД
1. Подстанции – целта е ежегодно строителство на една подстанция ВН/СН с оглед оптимизация на мрежата.
2. Мрежа СН:
2.1. Изграждане на нови мрежи СН съгласно Концепциите за развитие на мрежата, което да увеличи сигурността на захранване, както и разширяване на мрежата СН в съответствие с новата инфраструктура. Особено внимание се обръща на едно балансирано разпределение на средствата по градските и селските участъци от мрежата.
2.2. Законови задължения за изкупуване на ел.съоръжения/елементи на мрежата. Процесът по установяване на собствеността е сложен, изисква време и преобладаващата част от разходите за изкупуване следва да бъдат изразходени през 2010 и 2011г.
3. Мрежа НН :
3.1. Изграждане на нови мрежи НН съгласно Концепцията за развитие на мрежата, което да увеличи сигурността на захранване, както и разширяване на мрежата НН в съответствие с нова инфраструктура. Повишаване качеството на мрежата във връзка със сигнали на клиенти. Предвидени са също и средства за мрежи в райони с рискови клиенти.
3.2. Законови задължения за изкупуване на ел.съоръжения/елементи на мрежата. Процесът по установяване на собствеността е сложен и продължителен и основните разходи за изкупуване ще възникнат през 2010 и 2011г.
3.3. С приоритет е изнасянето на меренето на границата на собственост с оглед намаляване технологичните загуби и подобряване обслужването на клиентите.
4. Ново присъединяване – изпълнение на законовите задължения за присъединяване на нови клиенти. Тенденцията е увеличаване на техния брой съгласно постъпващите молби.
5. Отделни инвестиции
5.1. Подмяна на измервателни средства – електромери, измервателни трансформатори и тарифни превключватели. Средствата са приоритетно предвидени във връзка със законовото задължение за изкупуването и подмяната им. Разходите за законово необходимите проверки на измервателните средства също са включени.
5.2. Доставка на нови трансформатори за новоизграждани подстанции и ТП, както и за подмяна на съществуващи.
5.3. Други отделни инвестиции – инструменти, измервателни уреди лични предпазни средства и др.
6. Непредвидени средства – Ще се предоставят парични средства за бързото реализиране на необходими в кратък срок обекти, без да се възпрепятстват във времето планираните.
7. ОБЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ
7.1. Телекомуникации – приоритетно изграждане на оптична мрежа за управление на подстанции, възлови станции и елементи на мрежата. Инвестиране в Радиорелейна мрежа за повишаване оперативността на управлението на мрежата.
7.2. Дистанционен контрол и техника – изграждане на телеуправление и дистанционен контрол на обекти на мрежата и централна диспечерска служба . Цели се по-бърз и сигурен пренос на данни за мрежата, както и бързо отстраняване на аварии.
7.3. Фирмени, административни, жилищни и социални сгради – приспособяване на сградите към новата, ориентирана към клиентите организация с цел повишаване на ефективността и постоянно подобряване качеството на обслужване .
7.4. МПС – продължава тенденцията от 2007г. и 2008г. год. на подмяна на съществуващия авто-парк с цел бързо и качествено обслужване на клиенти и отстраняване на аварии. Ще се осигури необходимия брой автомобили съгласно разработената концепция.
7.5. Хардуер и софтуер – Инвестиции в нови, ориентирани към клиента софтуери и системи за съхранение на данни. Модернизация и разширение на ІТ инфраструктура.
Значими инвестиционни проекти в електроразпределителните мрежи за 2009 г.
№
|
Наименование на проекта
|
Предназначение и цел
|
Стойност, хил. лв.
|
Срок за внедряване
|
1
|
гр. Кърджали, КЛ,СН П/ст 2 БКТП 122 А
|
Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
|
316
|
2009
|
2
|
гр. Кърджали, КЛ -СН , БКТП 122a - ВС Възрожденци
|
Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
|
307
|
2009
|
3
|
Кърджали, ИМГС ромски кв.Боровец
|
Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
|
400
|
2009
|
4
|
гр Хасково - ИМГС 1
|
Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
|
377
|
2009
|
5
|
Подмяна.каб.ТЕЦ от "к-32", "к-34"; "к-37"и "к-40"до ТП 1в едно кабелно трасе
|
Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
|
313
|
2009
|
6
|
гр. Созопол, ВС Златна рибка
|
Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
|
402
|
2009
|
7
|
гр. Царево, СН-КЛ, ВС Нестинарка
|
Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
|
477
|
2009
|
8
|
гр. Царево, СН-КЛ,ВС Оазис
|
Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
|
518
|
2009
|
9
|
гр.Бургас, ВС ВХТИ - за телеуправление
|
Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
|
275
|
2009
|
10
|
с.Дълбок Извор,ИМГС,НН-ВЛ
|
Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
|
510
|
2009
|
11
|
гр. Пловдив СрН - КЛ 400mm2 П/ст "Христо Смирненски" до В/ст "Коматево"
|
Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
|
319
|
2009
|
12
|
ИМГС с. Стряма ВНН реконструкция
|
Развитие на мрежата, подобряване на сигурността и качеството на доставянатта ел.енергия
|
508
|
2009
|
|
Отдел "Мрежов инженеринг"
|
|
|
Отчет
за готовността на електросъоръженията на „ЕВН България Електроразпределение” АД
за работа през есенно-зимния период на 2009-2010 год.
към 31.08.2009 г.
№ по ред
|
Видове извършени работи
|
Ед. мяр-ка
|
ЕВН ЕР
|
Общо
|
А. ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ И КАБЕЛНИ ЛИНИИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ
|
|
1
|
Извършени върхови ревизии/инспекции
|
km
|
21 210
|
21 210.0
|
2
|
Извършени обходи
|
km
|
|
0.0
|
3
|
Подменени изолатори по ОР
|
бр
|
14 165
|
14 165.0
|
4
|
Кербоване, пресоване, заварка МС
|
бр
|
|
0.0
|
5
|
Монтирани РОС
|
бр
|
29
|
29.0
|
6
|
Боядисани ЖР-стълбове
|
бр
|
1 244
|
1 244.0
|
7
|
Подобрени заземления
|
бр
|
364
|
364.0
|
8
|
Изпитване на изолацията
|
бр
|
|
0.0
|
9
|
Монтирани кабелни глави
|
к-т
|
981
|
981.0
|
10
|
Монтирани кабелни муфи
|
к-т
|
|
0.0
|
11
|
Почистени трасета от клони
|
km
|
67
|
67.2
|
|
по основен ремонт
|
|
|
|
12
|
Монтирани ЖР стълбове
|
бр
|
825
|
825.0
|
13
|
Монтирани стоманобетонни стълбове
|
бр
|
|
|
14
|
Положени кабели
|
кm
|
58
|
58.2
|
15
|
Вложен АС проводник
|
t
|
25
|
24.9
|
16
|
Дървени стълбове
|
бр
|
|
0.0
|
Б. ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОСТОВЕ/ВЪЗЛОВИ СТАНЦИИ
|
|
|
|
1
|
Нови ТП, включително и предадени от др. Инвеститори
|
бр
|
59
|
59.0
|
2
|
Подменени табла НН
|
бр
|
11
|
11.0
|
3
|
Оборудвани ТП с мех. блокировки
|
бр
|
|
0.0
|
4
|
Подобрени заземления
|
бр
|
270
|
270.0
|
|
Измерване на заземления
|
|
689
|
689.0
|
5
|
Монтирани мощностни разединители
|
бр
|
|
0.0
|
6
|
Монтирани ММ - прекъсвачи
|
бр
|
|
0.0
|
7
|
Подменени разединители Ср.Н
|
бр
|
35
|
35.0
|
8
|
Подменени силови трансформатори
|
бр
|
9
|
9.0
|
9
|
Подменени стойки Ср.Н
|
бр
|
13
|
13.0
|
10
|
Почистени ТП
|
бр
|
|
0.0
|
11
|
Долято трансформаторно масло
|
l
|
|
0.0
|
12
|
Монтирани вентилни отводи
|
бр
|
85
|
85.0
|
13
|
Монтирани и регулирани искрови междини
|
бр
|
|
0.0
|
14
|
Ремонт сгради - покриви
|
бр
|
|
0.0
|
15
|
Ремонт сгради - АС част
|
бр
|
|
0.0
|
№ по ред
|
Видове извършени работи
|
Ед. мяр-ка
|
ЕВН ЕР
|
Общо
|
В. МРЕЖИ НН
|
|
|
|
1
|
Подменени рекордомани ( един.дължина )
|
m
|
|
0.0
|
2
|
Поставени допълнителни заземления
|
бр
|
2 165
|
|
3
|
Проверени заземления
|
бр
|
|
0.0
|
4
|
Регулирани мрежи
|
km
|
2
|
|
5
|
Окастрени клони
|
бр
|
173
|
172.5
|
6
|
Направени кабелни глави
|
бр
|
|
0.0
|
7
|
Направени кабелни муфи
|
бр
|
|
0.0
|
|
по основен ремонт
|
|
|
0.0
|
8
|
Монтирани стоманобетонови стълбове
|
бр
|
3 053
|
3 053.0
|
9
|
Вложен АС проводник (усукан)
|
km
|
167
|
166.6
|
10
|
Вложен Cu проводник
|
t
|
|
0.0
|
11
|
Подменени ( положени нови кабели )
|
km
|
49
|
49.0
|
12
|
Монтирани токови клеми
|
бр
|
|
0.0
|
13
|
Монтирани биметални клеми
|
бр
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НН КЛ инспектиране
|
km
|
7 847
|
|
|
НН ВЛ инспектиране
|
km
|
22 116
|
|
|
ТП инспектиране
|
бр.
|
12 223
|
|
|
В/ст инспектиране
|
бр.
|
88
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Прогнозната информация за електроенергийния баланс на разпределителната мрежа, по месеци за периода 01.10.2009 г.-31.03.2010 г. е представена в Приложение 3.
ЕРП”ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД
Изпълнението на ремонтната програма за 2009 г. на "ЕРП Златни пясъци" АД е ориентирано към поддържане на съществуващите ел. съоръжения, чрез които се осъществява лицензионната дейност в състояние, което осигурява надеждна и безаварийна работа на елементите на мрежата, като едновременно с това се търси минимизиране на разходите за дейността. Разходи за ремонти Дружеството прави само в случаите на доказана необходимост. В по-голямата си част ремонтите се извършват от собствения персонал, което намалява драстично разходите за външни услуги, а от там и като цяло стойността на ремонтите. С изразходване на минимални средства "ЕРП Златни пясъци" АД постига сигурност и надеждност на електроснабдяването на потребителите. До края на годината ремонтната програма ще бъде изпълнена на 100%.
2. Инвестиционна програма.
Представената инвестиционна програма за 2009 г. е приведена в стойностно изражение към средния номинален размер на инвестициите, одобрен от ДКЕВР.
Към настоящия момент няма започнало изпълнение на значими инвестиционни проекти. Причините за това са основно в два аспекта. От една страна, в условията на икономическа криза проектите на възложители на обекти на територията на к.к. “Златни пясъци”, предвидени за изпълнение в периода Х.2008г. – V.2009г останаха без реализация, като все още за следващия строителен период ( Х.2009г.-V.2010г.) няма заявени ясни инвестиционни намерения. От друга страна, съгласно решение на ДКЕВР за утвърждаване на цени на електрическата енергия, считано от 01.07.2008г. цената за разпределение на електрическа енергия на “ЕРП Златни пясъци” АД бе понижена драстично с около 30%., което в съчетание с породения от икономическата криза чувствителен спад на потреблението на електрическа енергия в к.к. “Златни пясъци” доведе до рязко влошаване на финансовото състояние на нашето дружество. За първото полугодие на 2009 г. “ЕРП златни пясъци” АД е с реализирана загуба от дейността в размер на 69 хил. лв. Крупни инвестиции при такива обстоятелства са необосновани и практически невъзможни.
В следствие на гореизложеното и в предвид на факта, че през туристическия сезон всякакви строителни работи са забранени, в началото на м. октомври предстои анализ на необходимостта и възможността за реализиране на различни инвестиционни проекти, които ще бъдат стартирани след приключване на активния туристически сезон.
-
Прогнозната информация, е предоставена от електроразпределителното дружество за предстоящия есенно-зимен период и електроенергийния баланс на разпределителната мрежа в Приложение № 5.
ТОПЛОФИКАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА
Предварителна оценка сигурността на централното топлоснабдяване за есенно-зимен сезон 2009-2010 г.
Във връзка с оценка сигурността на енергоснабдяването през есенно-зимен сезон 2009-2010г. от топлофикационните дружества бе представена информация относно подготовката за нормално електро и топлоснабдяване и изпълнение на ремонтните и инвестиционни дейности.Основните показатели, които са разгледани са както следва:
І. Производствена програма-договорено производство на топлинна и електрическа за периода 01.11.2009г.-31.03.2010г.Възможност за производство на допълнително количество електроенергия.
ІІ. Изпълнение на ремонтната и инвестиционна програма за периода до 30.09.2009г. и до 31.12.2009г. Оценка на качеството, предварителни или окончателни резултати от изпитанията на възлите и съоръженията. Незавършени ремонти за периода. Проблеми, необходимо съдействие и на какво ниво.
ІІІ. Програма за есенно-зимна подготовка. Осигуреност с горива.
и са разгледани при отделните дружества:
-
Топлофикация „Плевен”
По инвестиционната програма за 2009 година са планирани за усвояване 1 500 х. лв. Към 10.09. 2009г. са изпълнени следните мероприятия и проекти:
-
По проект “Разширение на Бойлерна Уредба” са изработени топлообменниците, разработена е машиннотехнологична, строително конструктивна, електро и КИП и А части на проекта на разширението.Доставена е арматура и КИП и А оборудване.В предвид икономическата криза до края на 2009г. по този проект няма да се работи, но това не е проблем за изпълнение задълженията на дружеството през отоплителния сезон.
-
По проект “Бетониране обваловката на мазутни резервоари №3 и №4” е разработен проект изискани са оферти за изпълнение и се извършва договаряне.До края на 2009г. проекта ще бъде изпълнен.Същия се изпълнява съгласно изисквания за опазване на околната среда.
-
По проект “Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови топлофикационни отклонения” са реконструирани и изградени нови участъци с предварително изолирани тръбопроводи на четири обекта, изработени са пет проекта като единия е одобрен на експертен съвет и предстои издаване разрешение за строеж, изпълнението на петте проекта ще започне през месец март с нови участъци от топлофикационната мрежа.
-
По проект “Реконструкция секц. у-во “Г.Кочев” в помпена станция” е разработен проект.Изпълнението на обекта ще се изпълнява след приключване на отоплителен сезон 2009/2010г.
-
По проект ”Доставка и монтаж на АС” са доставени регулиращи системи и изработени 7 бр. нови АС .
-
Върви процедура по доставка на вихрови разходомери за АС.
По ремонтната програма за 2009г. на дружеството са предвидени за изпълнение ремонтни работи на стойност 764.9 хил. лева.
Към днешна дата са извършени следните по важни ремонтни работи:
-
Профилактика и ремонт на ПЕП №2,3,6.
-
Ремонт на Механичен филтър№1 в цех “ХВО”.
-
Извършена е профилактика и ремонт на всички спомагателни съоръжения на Турбогенератор №2
-
До 15.11.09г. ще се извърши профилактика и ремонт на маслоохладители, кондензатор и циркулационно охладителни помпи на Турбогенератор №1.
-
Изработен и доставен е паропрегревател първа и втора степен на Парогенератор №3.
-
Извършен е ремонт на охладителна кула.
-
Профилактика на зимни мрежови помпи и основен ремонт на двигателите на помпи №1.
-
Извършен е ремонт на разтоварен колектор за мазут.
-
Подменена спирателна арматура по питателен колектор и деаераторни колонки.
-
Извършен е ремонт на канализацията в цех “ХВО”.
-
Извършена е държавна проверка на 660 броя топломери.
-
Подменена е амортизирана спирателна арматура с нови спирателни кранове на важни места по парни и топлофикационни магистрали.
-
Ремонт на автотракторна техника.
-
Доставени са резервни части за ремонт на помпи в АС и извършен ремонт на аварирали помпи.
-
Доставени са резервни части за регулиращи системи на АС и има готовност за посрещане на възникнали дефекти.
-
Извършен е ремонт на хидроизолации на покриви.
-
Извършен е ремонт на баня и тоалетни на експлоатационен и ремонтен персонал.
Изпълнени са още много други по дребни доставки на резервни части и материали необходими за работата на дружеството.
Rзпълнените инвестиционни и ремонтни работи са достатъчни за осигуряване готовност на дружеството за предстоящия отоплителен сезон.
Горива
Основното гориво в “Топлофикация – Плевен” ЕАД е природен газ. Осигурена е доставката на гориво чрез договор за доставка на природен газ от "БУЛГАРГАЗ"-ЕАД. Представена е заявката за доставка на природен газ за 2010 година в размер на 103 700 х.н.м³.
Резервно гориво за производството е мазут. Наличното количество мазут е в размер на 780 тона, което покрива необходимия одобрен резерв от горива, определен по Наредбата за резерви от горива. Утвърденият резерв от мазут е 650 тона.
-
Топлофикация „Сливен”
Очаквано изпълнение на ремонтните и инвестиционни програми до 30.09.2009 г.:
- за енергиен котел 1 - 100 %
- за енергиен котел 2 - 50 %
- за други 3съоръжения в топлоизточник - 100 %
- за съоръжения топлопренос и АС - 100 %
Очаквано изпълнение на ремонтните и инвестиционни програми до 31.12.2009 г.:
- за енергиен котел 2 - 80 %
Оценка за невъзможност или закъснение на изпълнението на обекти от ремонтните и инвестиционни програми, които са от първостепенна важност за осигуряване на работата в есенно-зимни условия.
- не се очакват технически затруднения
Причини за закъсненията, ако има такива:
- няма закъснения
Други дейности по есенно-зимната подготовка през 2009 г.:
Програма за есенно зимна подготовка:
Техническите мероприятия за есенно зимна подготовка в голямата си част са интегрирани и изпълнени в ремонтните задачи . Към 20.09.2009 г. ще започне изпълнението на дейности по проверка и топлоизолиране на тръбопроводи, съоръжения и помещения на територията на дружеството.
Степен на изпълнение на дейностите със срок 30.09.2009 г.:
- за съоръжения в топлоизточник - 90 %
- за съоръжения топлопренос и АС - 100 %
Горива- Планираните въглища за сезон 2009-2010 г. са 54 хил.тона.
Забележка: За предстоящия отоплителен сезон 2009/2010г. „Топлофикация Сливен” ЕАД е в състояние и има пълна техническа готовност за посрещане на нуждите на клиентите на топлинна енергия на територията на град Сливен само при работа на съоръженията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Към настоящия момент по разпореждане на МОСВ работата на тези съоръжения е спряна, като дружеството полага всички законови усилия за пускането им в експлоатация. Предвид това представяната информация е на база работа на енергийните котли и турбогенератора в режим на когенерация. При искане от страна на ЕСО може да се увеличи производството на ел. енергия. Тъй като дружеството няма възможност за работа на съоръжения, изгарящи природен газ, поради причините:
-
влошен паричен поток от стари и текущи задължения с негативна перспектива за по-нататъшно влошаване;
-
липса на постъпления от продажба на ел. енергия;
-
невъзможност за навременни авансови и текущи плащания за газ;
-
промяна в структурата на разходите за производство само на топлоенергия, неотразена до момента, която се регулира от ДКЕВР.
при отказ от страна на МОСВ и други органи за повторно пускане на енергийната част, то дружеството няма да е в състояние да изпълни задълженията си към потребителите.
-
Топлофикация „Велико Търново”
В разработената ремонтна програма за 2009 г. на дружеството за нормална работа на топлоизточниците и топлопреностните мрежи за 2009 г. бяха разчетени за основен ремонт 395 х. лв., които се разбиват по следния начин:
- топлоизточници - 235 х. лв.
- топлопреносни мрежи - 44 х. лв.
- абонатни станции - 50 х. лв.
- сгради - 30 х. лв.
-пътища, площадки, резе-
воари и комини - 35 х.лв.
- транспорт - 1 х. лв.
Всичко: 395 х. лв.
Към 31.08.2009 г. са усвоени 129 х. лв..
І-1. Ремонт на съоръжения в дейност “Производство на ТЕ” – топлоизточници.
За ремонт на топлоизточници са изразходвани 126.5 х. лв.
Извършени ремонтни работи:
- ремонт Ко-генератор - 126.5 х. лв.
І-2. Ремонт на съоръжения в дейност”Пренос на ТЕ”
За ремонт на топлоппреносни мрежи са изразходвани общо 1 х. лв.
Извършени работи:
- ремонт на тръбопровод 1-ва – 1 х. лв. за изкопни работи
І-3. Ремонт на транспортни средства
- ремонт на МПС - 1.5 х. лв.
ІІ. Изпълнение на инвестиционна програма за 2009 г.към 31.08.2009 г.
В разработената инвестиционна програма за 2009 г. на дружеството са предвидени за топлоизточниците и топлопреностните мрежи за 2009 г. 290 х. лв., които се разбиват по следния начин:
- топлоизточници - 60 х. лв.
- топлопреносни мрежи и АС - 230 х. лв.
Всичко: 290 х. лв.
Към 31.08.2009 г. са усвоени 53.5 х. лв., както следва:
ІІ-1. Инвестиции на съоръжения в дейност “Производство на ТЕ” – топлоизточници.
Извършени инвестиционнни работи:
- проект на навес за съхранение на биомаса - 3 х. лв.
- реконструкция на деаратор - 7 х. лв.
- направа на топлообменник - 8 х. лв.
ІІ-2. Инвестиции на съоръжения в дейност”Пренос на ТЕ”
Извършени инвестиционнни работи:
- подмяна на АС - 27 х. лв.
- доставка на топломери - 8.5 х. лв.
По т.І и т.ІІ е отчет за изпълнение на ремонтна и инвестиционна програма до 31.08 2009 г. и за периода до 30.09.2009 г. ще бъдат извършени следните работи:
- по т. І ремонтните работи на машини, съоръжения, топлопреносна мрежа и АС са извършени през периода от 15.07.2009 г. до 15.08.2009г. , когато отоплителната централа е спряна за планов ремонт и до края на годината не се предвиждат ремонтни работи освен текуща поддръжка и аварийни ремонти при нужда.
- по т. ІІ до 30.09.2009 г. ще бъде завършена реконструкцията на деаратора, а останалите обекти са със срок на изпълнение през 2010 г.
До края на годината със срок до 31.12.2009 г. по т.І и т.ІІ ще бъдат извършени следните работи:
- по т. І предвидените ремонтни работи по пътища,площадки, резервоари, комини и сгради няма да бъдат изпълнени поради липса на средства.
- по т. ІІ се предвижда изготвяне на проект за водочерпене от р. Янтра до ОЦ.
В заключение на по-горе изложеното отоплителната централа при "Топлофикация ВТ" АД гр. Велико Търново е в готовност за отоплителен сезон 2009 г. - 2010 г. и няма обекти не изпълнени и недовършени, които ще възпрепятстват работата на централата.
Горива:
Необходимото количество газ за сезон 2009/2010г. е 5 240т/х.н.куб.м, доставени от Овергаз север ЕАД, като очаквани проблеми които могат да се появят са свързани с финансиране на процедурата по доставка поради задължения на бюджетни фирми.
-
Топлофикация „Габрово”
Изпълнение на инвестиционната програма
Обект
|
Наименование на проекта
|
Стойност
|
Срок на откупуване
|
Вид на финансиране
|
% на изпълнение към 30.09.2009 г.
|
Очакван икономически ефект
|
Отражение върху натуралните
показатели
|
Ефект в натура
|
Ефект
|
|
|
(х.лв)
|
години
|
|
%
|
|
т.у.г
|
х.лв
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Топлоизточник
|
Реконструкция на горивната система на въглищни котли
|
600
|
3
|
С.ср
|
0
|
|
|
|
Топлопреносни мрежи
|
Частична подмяна на участък от мрежата положен в пенобетон
|
200
|
7
|
С.ср.
|
0
|
|
|
|
Абонатни станции
|
Подмяна на стари АС
|
80
|
10
|
С.ср.
|
0
|
|
|
|
Сподели с приятели: |