Информация за готовността на електроенергийните и топлофикационните дружества за работа през есенно-зимния период 2009-2010 год


пълна профилактика на поле високо напрежение -



страница4/10
Дата10.02.2018
Размер1.79 Mb.
#57760
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

пълна профилактика на поле високо напрежение - при планирани общо 1396 бр. полета, ще завърши профилактиката общо на 1401 бр., което прави 100,4 % изпълнение.

  • пълна профилактика на поле средно напрежение - при планирани общо 3 396 бр. полета, ще завърши профилактиката общо на 3 320 бр., което прави 98 % изпълнение.

  • профилактика на силови трансформатори - при планирани общо 525 бр. силови трансформатори, ще завърши профилактиката общо на 490 бр., което прави 93 % изпълнение.

  • диагностика на силови трансформатори – извършена е диагностика на 37 бр. силови трансформатори.

  • люкова ревизия на силови трансформатори с повдигане на камбаната– бяха извършени 13 бр. ревизии.

  • ревизия на стъпални регулатори на силови трансформатори – извършени са 30 ревизии.

  • профилактика на трансформатори СрН/НН - при планирани общо 255 бр. трансформатори СрН/НН, ще завърши профилактиката общо на 290 бр., което прави 114 % изпълнение.

  • профилактика на прекъсвачи 110-750 kV - при планирани общо 1 167 бр. прекъсвачи 110-750kV, ще завърши профилактиката общо на 1 081 бр., което прави 93 % изпълнение.

  • профилактика на прекъсвачи 6-35 kV - при планирани общо 2 729 бр. прекъсвачи 6-35kV, ще завърши профилактиката общо на 2 777 бр., което прави 102 % изпълнение.

  • профилактика на разединители 110-750 kV - при планирани общо 3 662 бр. разединители 110-750kV, ще завърши профилактиката общо на 3 730 бр., което прави 102% изпълнение.

  • профилактика на разединители 6-35 kV - при планирани общо 6 568 бр. разединители 6-35kV, ще завърши профилактиката общо на 6 893 бр., което прави 105 % изпълнение.

  • профилактика на измервателни трансформатори 110 - 750kV - при планирани общо 5 960 бр. измервателни трансформатори 110-750kV, ще завърши профилактиката общо на 5 830 бр., което прави 98 % изпълнение.

  • доливане на масло в съоръжения - при планирано доливане в общо 1 456 бр. съоръжения, е долято масло на 1 726 бр., което прави 118 % изпълнение.

  • профилактика и гресиране на задвижващи механизми - при планирани общо 8 737 бр. задвижващи механизми, ще завърши профилактиката и гресиране общо на 10 062 бр., което прави 115 % изпълнение.

  • физикохимически анализи на маслонапълнени съоръжения – извършени са общо 518 анализи.

    2. Инвестиционна програма на „ЕСО” ЕАД
    Източникът на финансиране на Инвестиционната програма на ЕСО ЕАД са собствени средства.

    С Протокол № 4/ 10.04.2009 г. на Съвета на директорите (СД) на ЕСО ЕАД е одобрен разчет на Инвестиционна програма на ЕСО ЕАД за 2009 г. в размер на 13 500 хил.лв.

    Като една от мерките за намаляване последствията от икономическата криза и с цел намаляване на разходите на дружеството през 2009 г., ЕСО ЕАД редуцира инвестиционната си програма на 9 000 хил. лв. с решение на СД на ЕСО ЕАД взето с Протокол № 5/19.06.2009 г.

    При актуализирането на програмата е направен подробен анализ на разходите за инвестиционни дейности в следните основни направления:



    • необходимост от поетапна подмяна на транспортните средства и специализираната механизация в лошо техническо състояние;

    • необходимост от подмяна на морално и физически остарели апаратура, инструменти и компютърна техника;

    • необходимост от закупуване на програмно технически средства и информационни технологии и съответните лицензи, свързани с оперативното управление на ЕЕС и електроенергийния пазар;

    В резултат на направения анализ размера на необходимите разходи за инвестиции е сведен до минимум, като до края на 2009 г. ще се извършат само разходи по вече сключени договори.

    В Таблица 1 са посочени разчет, отчет към 30.09.2009 г. и процентно изпълнение към разчетените средства за годината, разпределени в следните основни направления:


    Таблица 1



     

    Разчет

    2009

    Отчет

    към 30.09.2009 г.

    % изпълнение към разчета

    ВИД ДЕЙНОСТ

    хил.лв.

    хил.лв.

    хил.лв.

    Изграждане и преустройства на сгради и складове

    20

    14

    70

    Транспортни средства

    3 863

    1 286

    33

    Програмни продукти

    469

    440

    94

    Развитие на информационни технологии

    1 201

    810

    67

    Измервателна апаратура и инструменти

    656

    438

    67

    Офис обзавеждане

    59

    35

    59

    Модернизация и разширение на АСДУ

    2 732

    2 330

    85

    ОБЩО

    9 000

    5 353

    60

    Към 30.09.2009 г. в изпълнение на инвестиционната програма са доставени планираните за отчетния период лекотоварни автомобили с висока проходимост, компютърна техника, програмни продукти, системи за разширение на автоматизираната система за диспечерско управление, програмно технически средства за изграждане на системата на балансиращ пазар на електрическа енергия и на системата за автоматизирано съставяне на графици за работа на електрическите централи, включително от възобновяеми източници.

    До края на годината ще бъдат завършени всички обекти от инвестиционната програма.

    Изпълнението на ИП за 2009 г. е обезпечено със сключени договори за доставки и услуги със срок на изпълнение до края на 2009 г.



    ПРОГНОЗНА ГОТОВНОСТ НА ЕЕС ЗА РАБОТА В ЕСЕННО-ЗИМНИ УСЛОВИЯ 2009-2010 ГОДИНА
    Във връзка с готовността за работа през есенно-зимния период 2009-2010 год., „ЕСО” ЕАД е разработил прогнозна месечна разполагаемост на брутната максимална активна мощност за свободния и регулиран пазари, за студен резерв и за допълнителни услуги.



    ІІІ. Мощностен и Електроенергиен баланси на електроенергийната система на Република България за зимен период 2009/2010 година

      1. Предпоставки

    Балансите на средно месечните брутни максимални мощности и помесечните електроенергийни производства и потребления за зимен период 2009/2010г. са разработени въз основа на следните условия:

    Нормални стойности на метеорологичните фактори, влияещи на товарите и електропотреблението в страната;

    Прираст на потреблението в съответствие с нормалните метеорологичните фактори през зимния период при отчитане намалението на електропотреблението в промишлеността, услугите и транспорта под влияние на икономическата криза. При по-ниски зимни температури може да се очаква по-голям прираст на товарите, който трябва да бъде покриван от планирания студен резерв;

    От началото на 2010 година се извежда от експлоатация Блок 1 на ТЕЦ Варна;

    Актуална ремонтна програма за 2009 г. и прогнозна (все още не съгласувана) ремонтна програма за 2010 година. Измежду предстоящите ремонти най-значимо е влиянието на блок 6 в АЕЦ Козлодуй, който се очаква да бъде спрян за презареждане на 11 септември и да бъде включен в работа в началото на месец ноември. Блок 6 в ТЕЦ Марица изток 2 ще бъде изведен за рехабилитация и модернизация от 1.12.2009 за срок от шест месеца. За отбелязване е също ранното начало на ремонтната програма в ТЕЦ Варна (от 1 март 2010 г.).

    През зимния период 2009/2010 година основните кондензационни електроцентрали ще работят с всички разполагаеми агрегати с изключение на тези предвидени за студен резерв, които ще бъдат активирани при аварийни или екстремни климатични условия.

    Планирана е работа на един блок в ТЕЦ Бобов дол (Блок 2 е консервиран).

    Производство на електроенергия от ВЕЦ при годишна обезпеченост 75% и съобразно ремонтната програма за 2009 година и прогнозна (не съгласувана) ремонтна програма за 2010 година;

    Производство на електроенергия от заводски електроцентрали e съобразено с ефекта на икономическата криза;

    Производство на електроенергия от топлофикационни електроцентрали е на нивото на 2007/2008 година, приемайки че няма да се повтаря газовата криза от началото на 2009 година. Отчетено е пълното спиране на ТЕЦ Сливен и оставането в работа само на котел номер 5 в ТЕЦ Република;

    Планираният студен резерв за трите месеца на 2009 г. е средно 1170 MW. Планираният студен резерв за 2010 година е средно 1060 MW, съгласно предложението на ЕСО-ЕАД към министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Планираният студен резерв е обезпечен, както следва:

    един блок в ТЕЦ Бобов дол – 190 MW;

    три блока в ТЕЦ Варна – 3х210 MW;

    ТЕЦ Марица Изток 2 и ТЕЦ Марица Изток 3-оставащата стойност до 1170 MW.

    Посочен е възможния износ за зимния период, тъй като към момента системният оператор няма информация за сключени дългосрочни сделки.

    Прогнозен брутен енергиен баланс за зимния период 2009 – 2010 година в GWh


    Прогнозен брутен мощностен баланс за средно максималните товари

    за зимния период 2009-2010 година в MW



    Изводи:
    От енергийния баланс за зимния период могат да се направят следните изводи:
    Прогнозираното до края на 2009 г. вътрешно потребление на електроенергия в страната заедно с възможния износ се задоволяват от националните производители. Не се налага внос на електроенергия освен в случай на търговски реекспорт за трети страни;

    Очакваното производство на националните производители за зимния период задоволява вътрешното потребление на електроенергия в страната, както и възможния износ, при положение, че не се повтори газовата криза от началото на 2009 година съчетана с екстремни зимни условия.

    Поради извеждането от експлоатация на блок 1 в ТЕЦ Варна и закъснялото включване на новите блокове в ТЕЦ Марица изток 1, възможният износ след 1 януари 2009 г. намалява. За целият зимен период е възможно да се реализира износ около 1 500 MWh.

    От балансите на мощностите могат да се направят следните изводи:

    Общата очаквана до края на 2009 година средно месечна работна мощност на централите в страната покрива сумата на прогнозираните средно месечни максимални товари в страната плюс възможен допълнителен износ, мощността на който достига до 589 MW през м. ноември.

    През първите три месеца на 2010 г. средно месечна работна мощност на централите в страната покрива сумата на прогнозираните средно месечни максимални товари в страната, но свободна мощност за реализиране на износ ще бъде обезпечена само при нормални притоци на вода и нормални температури.

    Студеният резерв в ЕЕС е достатъчен за да резервира отпадане на блок 1000 MW в АЕЦ Козлодуй за целият зимен период.
    III. Минимално необходимо основно гориво за енергийно осигуряване на планираната производствена програма на КЕЦ, [хил.тона]

    * - включително за студен резерв
    Необходими запаси от въглища на склад за обезпечаване на студения резерв, [тона]


    Централа / Период

    2009 година

    2010 година

    Октомври

    Ноември

    Декември

    Януари

    Февруари

    Март

    ТЕЦ Бобов дол

    77 853

    150 480

    155 496

    155 496

    145 464

    155 287

    ТЕЦ Варна

    70 000

    140 000

    140 000

    140 000

    140 000

    140 000



    IV. Оценка за състоянието на електропреносната мрежа
    Централното Диспечерско Управление (ЦДУ) на ЕЕС планира режима на работа на преносната електрическа мрежа при спазване на критериите за сигурност съгласно „Правилата за управление на електроенергийната система”. Планирането се осъществява на базата на предварително разработени изчислителни модели за максимален, среден и минимален зимен режим.

    През зимния период 2009-2010г. е предвидено, преносната електрическа мрежа на България да работи в нормална (пълна) схема, т.е. не са планирани изключвания на основни електропроводи 400 и 220 кV. Електрическата мрежа е в техническо състояние да осъществи преноса на планираните количества електрическа енергия, както за задоволяване на потребностите на потребителите в страната, така и износа и транзита на електроенергия към съседни държави.

    При нормална схема на работа и при планови изключвания на елементи от електрическата мрежа не се очакват претоварвания в електрическата мрежа. ЕЕС разполага с необходимите технически средства за управление на реактивните мощности. Напреженията в електрическата мрежа могат да бъдат регулирани в допустимите граници.

    Възникването на единични повреди по електропреносната мрежа в зимния период няма да повлияят на качеството на захранване на потребителите. При възникване на двойни изключвания са възможни претоварвания и ненормални напрежения в районите на източна България.


    V. Анализ на риска и план за действие за минимизирането му
    Определящ фактор за безаварийна работа на съоръженията от електропреносната мрежа е експлоатационния им ресурс. По-голямата част от подстанциите и електропроводите от електропреносната мрежа са в експлоатация от 25-30 години. За възстановяване на експлоатационния ресурс на електропроводите ежегодно се ремонтират от 60 до 100 км., съгласно „Програмата за поддържане, реконструкция и обновяване на съоръженията в електрическите мрежи 400, 220 и 110 кV на ЕЕС на НЕК ЕАД от 1997 г. В подстанциите се подменят физически, морално и с изтекъл експлоатачционен ресурс съоръжения.

    Редуцирането на разходите за ремонтни дейности, а от там и не изпълнението на планови ремонти на обекти няма да доведе до промяна на сигурността и надеждността на електропреносната мрежа, но отпадналите обекти трябва да се изпълнят задължително през 2010 г.



    О Т Ч Е Т
    за видовете и количествата изпълнени работи от ЕСО ЕАД в специалната програма за подготовка на обектите и съоръженията от преносната мрежа за работа през есенно-зимния период на 2009 – 2010г.

    Получени са доклади от МЕР за видовете и количествата изпълнени работи към 31.08.2008 г. и очаквано изпълнение до края на зимната подготовка ( 31.10.2009 г ) в специалната програма за подготовка на обектите и съоръженията от преносната мрежа за работа през есенно-зимния период на 2009 – 2010 г, които са обобщени за ЕСО ЕАД както следва:




    1. Електрически подстанции и уредби – изпълнението в % към 31.08.2009 г на видовете работи към планираните такива (профилактика на полетата, силови трансформатори, прекъсвачи, разединители, доливане на масло, подмяна на масло, подмяна на контролни кабели) по зимната подготовка е 76,4 %. Очакваното изпълнение към 31.10.2009 г е 97,96 %;




    1. Електропроводи ВН – изпълнението в % към 31.08.2009 г на видовете работи към планираните такива (обходите, върхови ревизии, боядисване стълбове, просеки, укрепване на стълбове) по зимната подготовка е 81.8 %, Очакваното изпълнение към 31.10.2009 г е 99.96 %;




    1. Автотранспорт и механизация - изпълнението в % към 31.08.2009 г на видовете работи към планираните такива (набавяне на антифриз, доставка на вериги и зимни гуми, основни ремонти ) по зимната подготовка е 48,7%. Част от работата по зимната подготовка на автотранспорта и механизацията предстои през оставащите до зимата месеци. Очакваното изпълнение към 31.10.2009 г е 99.95 %;




    1. Производствени и битови сгради - изпълнението в % към 31.08.2009 г на видовете работи към планираните такива по зимната подготовка е 68,5 %. Очакваното изпълнение към 31.10.2009 г е 96,49 %;




    1. Материално-техническо снабдяване - изпълнението в % към 31.08.2009 г на доставките към планираните такива за осигуряване на готовност за работа при зимни условия е 84,8 %. Очакваното изпълнение към 31.10.2009 г е 100,25 %;




    1. Осигуряване на зимно работно облекло - изпълнението в % към 31.08.2009 г за осигуряването на работното облекло е 56,4 %. Очакваното изпълнение към 31.10.2009 г е 99,51 %. Проведена е процедура, избран е доставчик и предстой сключването на договор за работното облекло. То ще бъде доставено и разпределено по МЕР на ЕСО ЕАД до края на месец октомври 2008 г.



    В заключение може да се направят следните изводи:


    • Предварителната подготовка за зимния период есен – зима 2009 – 2010 г. за ЕСО ЕАД се провежда в срок, съгласно програмата за ревизия и профилактика на ел. съоръженията;

    • Залежалото работно облекло беше прехвърлено между МЕР с цел задоволяване на неотложни нужди и намаляване разходите за ново работно облекло.

    • До края на м. октомври 2010 г дейностите по подготовка за зимния период ще бъдат извършени в планирания обем.

    Информация за подготовката на мрежовите експлоатационни райони на ЕСО ЕАД за работа при зимни условия в периода есен – зима 2009 – 2010 г. е представена в Приложениe 4 към настоящата справка.одпис/дата: 10.02.2018г..



    /име, фамилия и подпис/

    ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД



    1. Ремонтна програма

    Обосновка на предвидените разходи за ремонт 2009г.

    Основни цели и задачи
    За извършване на ремонтни работи в „ЧЕЗ Разпределение България” АД през 2009г. са планирани ремонти в размер на 6 240 хил.лв.

    Основните цели на ремонтната програма за 2009г. на „ЧЕЗ Разпределение България”АД са:

    Подобряване на работа на мрежата;

    Подобряване на качеството на електрическата енергия и безопасността на мрежата;

    Подобряване на сигурността.

    Целта на плана за основен ремонт на съоръженията на „ЧЕЗ Разпределение България”АД е да осигури качествено и непрекъснато захранване на абонатите с електроенергия и надеждна работа на съоръженията при тяхната експлоатация. Тази програма е изготвена на база анализа на аварийната статистика, контролни измервания, огледи на съоръженията, инструкции за експлоатация и действащата нормативна уредба.


    Средствата от плана за основен ремонт ще бъдат изразходвани, съгласно поставените цели както следва :



    ЦЕЛИ

    2009

    Подобряване на работата на мрежата

    4 928

    Подобряване на качеството на електрическата енергия и безопасността на мрежата

    865

    Подобряване на сигурността

    447

    Общо разходи:

    6 240

    За извършване на ремонтни работи е извършено разпределение на сумите между отделните направления на база приоритетните задачи и обема съоръжения стопанисвани от тях.

    С реализирането на ремонтната програма се очаква постигането на следните резултати:

    подобряване качеството на електроснабдяване;

    намаляват смущенията от прекъсване на електроснабдяването;

    възстановяване експлоатационните ресурси на ремонтираните съоръжения;

    подобряване условията на работа и удължаване полезния живот на активите;

    ремонт на транспортните средства, което ще гарантира нужната мобилност и експлоатационна готовност на аварийно ремонтните екипи по места;

    подобряване естетическия вид на съоръженията;

    възстановяване екологичното равновесие в природата.



    1. Планирани разходи за ремонт по направления и групи обекти

    Плана по ремонт за 2009г. предвижда разпределение на средствата по обекти в отделните групи съоръжения както следва:



    1.1. Подобряване на работата на мрежата

    1.1.1. Съоръжения ВН - за 2009г. са предвидени средства в размер на 770 хил.лв.

    Средствата ще бъдат изразходвани за ремонт на съоръженията в закупената бивша заводска подстанция 110/20 kV „Долна Митрополия” , ремонт на електропроводно отклонение 110 kV и енергетично оборудване в бивша заводска п/ст „Елисейна” и ремонт въздушни електропроводи 110 kV.



    1.1.2. Съоръжения Ср.Н. – Общо за 2009 г. ще бъдат инвестирани 4 158 хил.лв.

    1.1.2.1. Трафопостове и възлови станции – средства в размер на 1 307 хил.лв. за 2009г.

    Ремонта по архитектурно-строителната част на тези съоръжения се налага поради повредена хидроизолация, разрушени мазилки, нарушено антикорозионно покритие на металните части, необходимост от пребоядисване на стени и тавани, разрушени подови покрития, откраднати метални конструкции, врати, нарушени настилки около ТП, отводняване и др.

    Ремонта на ел. часта на трафопостовете и възловите станции е необходимо по следните причини: морално остаряване и лошо техническо състояние н ел. съоръженията; наличие на разединители от стар тип с малки преносни възможности и повредени контактни части; таблата НН стар тип с ножови прекъсвачи; увеличения брои потребители на някои места е довело до дублиране на изводите;




    Сподели с приятели:
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




    ©obuch.info 2024
    отнасят до администрацията

        Начална страница