Стратегическа цел 3.5. Енергийна ефективност
19 900 000,00
|
995 000,00
|
|
5,00%
|
4 726 250,00
|
23,75%
|
14 178 750,00
|
71,25%
|
|
95,00%
|
|
|
Мярка: Подобряване и модернизиране на електропреносната мрежа
|
7 000 000,00
|
350 000,00
|
|
5,00%
|
1 662 500,00
|
23,75%
|
4 987 500,00
|
71,25%
|
|
95,00%
|
|
|
Развитие и поддържане на електропреносната и електроразпределителната мрежа и съпътсващата ги инфраструктура
|
7 000 000,00
|
350 000,00
|
|
5,00%
|
1 662 500,00
|
23,75%
|
4 987 500,00
|
71,25%
|
|
95,00%
|
|
|
Мярка: Повишаване енергийната ефективност на сгради публична собственост
|
12 000 000,00
|
600 000,00
|
|
5,00%
|
2 850 000,00
|
23,75%
|
8 550 000,00
|
71,25%
|
|
95,00%
|
|
|
Проектиране и и подготовка на техническа документация за прилагане на мерки за енергийна ефективност на всички обществени сгради
|
3 000 000,00
|
150 000,00
|
|
5,00%
|
712 500,00
|
23,75%
|
2 137 500,00
|
71,25%
|
|
95,00%
|
|
|
Реконструкция на отоплителните системи и подобряване на топлоизолацията в обществени сгради
|
3 000 000,00
|
150 000,00
|
|
5,00%
|
712 500,00
|
23,75%
|
2 137 500,00
|
71,25%
|
|
95,00%
|
|
|
Прилагане на енергоефективни мерки сгради на кметства
|
3 000 000,00
|
150 000,00
|
|
5,00%
|
712 500,00
|
23,75%
|
2 137 500,00
|
71,25%
|
|
95,00%
|
|
|
Прилагане на енергоефективни мерки включително отопление в читалищата във всички населени места в общината
|
3 000 000,00
|
150 000,00
|
|
5,00%
|
712 500,00
|
23,75%
|
2 137 500,00
|
71,25%
|
|
95,00%
|
|
|
Мярка: Насърчаване местното население и бизнеса за въвеждане на мерки за енергийна ефективност
|
900 000,00
|
45 000,00
|
|
5,00%
|
213 750,00
|
23,75%
|
641 250,00
|
71,25%
|
|
95,00%
|
|
|
Стимулиране местното население и бизнеса за въвеждане на мерки за енергийна ефективност
|
900 000,00
|
45 000,00
|
|
5,00%
|
213 750,00
|
23,75%
|
641 250,00
|
71,25%
|
|
95,00%
|
|
|
Приоритет 4. Ефективна администрация в полза на населението и бизнеса
|
2 505 000,00
|
75 150,00
|
|
3,00%
|
607 462,50
|
24,25%
|
1 822 387,50
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Стратегическа цел 4.1. Развитие и повишаване капацитета на общинската администрация
|
1 605 000,00
|
48 150,00
|
|
3,00%
|
389 212,50
|
24,25%
|
1 167 637,50
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Мярка: Обучение на служителите в администрацията
|
550 000,00
|
16 500,00
|
|
3,00%
|
133 375,00
|
24,25%
|
400 125,00
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Провеждане на обучения на служителите в администрацията
|
400 000,00
|
12 000,00
|
|
3,00%
|
97 000,00
|
24,25%
|
291 000,00
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Провеждане на съвместни обучение с местни партньори и нестопански организации
|
150 000,00
|
4 500,00
|
|
3,00%
|
36 375,00
|
24,25%
|
109 125,00
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Мярка: Развитие и модернизиране на техническото и информационно осигуряване в администрацията
|
570 000,00
|
17 100,00
|
|
3,00%
|
138 225,00
|
24,25%
|
414 675,00
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Развитие и надграждане на информационната инфраструктура за предоставяне на административни услуги
|
570 000,00
|
17 100,00
|
|
3,00%
|
138 225,00
|
24,25%
|
414 675,00
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Мярка: Развитие, подобряване и модернизиране на предоставяните административни услуги и начините за тяхното предоставяне
|
485 000,00
|
14 550,00
|
|
3,00%
|
117 612,50
|
24,25%
|
352 837,50
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Предоставяне на комплексни административни услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление
|
150 000,00
|
4 500,00
|
|
3,00%
|
36 375,00
|
24,25%
|
109 125,00
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Въвеждане на нови и подобряване на съществуващите услуги
|
200 000,00
|
6 000,00
|
|
3,00%
|
48 500,00
|
24,25%
|
145 500,00
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Предоставяне на публични услуги чрез Интернет
|
135 000,00
|
4 050,00
|
|
3,00%
|
32 737,50
|
24,25%
|
98 212,50
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Стратегическа цел 4.2. Оптимизиране междуинституционалната координация и комуникация
|
400 000,00
|
12 000,00
|
|
3,00%
|
97 000,00
|
24,25%
|
291 000,00
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Мярка: Подобряване междуинституционалната координация в Община Якоруда
|
200 000,00
|
6 000,00
|
|
3,00%
|
48 500,00
|
24,25%
|
145 500,00
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Развитие на комуникационната система на междуинституционално ниво
|
200 000,00
|
6 000,00
|
|
3,00%
|
48 500,00
|
24,25%
|
145 500,00
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Мярка: Развитие на съвместни междуинституционални услуги за гражданите и бизнеса в Община Якоруда
|
200 000,00
|
6 000,00
|
|
3,00%
|
48 500,00
|
24,25%
|
145 500,00
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Насърчаване участието на гражданското общество и бизнеса в управлението
|
15 000,00
|
450,00
|
|
3,00%
|
3 637,50
|
24,25%
|
10 912,50
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Създаване на обществени консултативни съвети
|
15 000,00
|
450,00
|
|
3,00%
|
3 637,50
|
24,25%
|
10 912,50
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Повишаване на информираността на гражданите
|
30 000,00
|
900,00
|
|
3,00%
|
7 275,00
|
24,25%
|
21 825,00
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Създаване на звено за информационно обслужване и подпомагане на бизнеса
|
120 000,00
|
3 600,00
|
|
3,00%
|
29 100,00
|
24,25%
|
87 300,00
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
Проектиране и изграждане на видео система за осъществяване на граждански контрол на сесиите на Общинския съвет
|
20 000,00
|
600,00
|
|
3,00%
|
4 850,00
|
24,25%
|
14 550,00
|
72,75%
|
|
97,00%
|
|
|
|
Сподели с приятели: |