Министерство на културата проект на бюджет за 2017 Г. И актуализирана бюджетна прогноза за 2018 и 2019 Г. В програмен формат


Програма № 10 “Обучение на кадри в областта на изкуството и културата ”



страница14/15
Дата12.03.2018
Размер2.31 Mb.
#62304
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Програма № 10 “Обучение на кадри в областта на изкуството и културата ”



Цели на програмата:

  • Осигуряване на съвременни условия за реализиране на качествен образователен процес по изкуство и култура.

  • Осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на изкуствата и културата.

  • Задълбочаване процеса на взаимно обуславяне на учебните програми с конкретните задачи в културните институти, с цел повишаване степента на реализация на кадрите на българското образование в училищата по изкуствата и културата.

  • Разширяване полето за реализация на подготвените творчески кадри чрез утвърждаване на нови форми за подпомагане творчески иновации и инициативи.


Предоставяни по програмата продукти/услуги

  • Пряко управление и методическо ръководство на училищата по изкуствата, второстепенни разпоредители с бюджет към Министерството на културата;

  • Учебно - възпитателен процес и модернизиране на образованието по изкуствата;

  • Квалификация на учителите;

  • Разработване на мерки за закрила на деца с изявени дарби.


Организационни структури, участващи в програмата:

Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование” в МК, Училища по изкуствата и културата към МК.


Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният зам.-министър, директорите на учебните заведения по изкуствата и културата, директорът на специализираната дирекция в МК.


Целеви стойности по показателите за изпълнение:





ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Проект

2017

Прогноза

2018

Прогноза

2019

1

2

3

4

5

Политика „Качествено образование по изкуство и култура”


  1. Обучавани ученици*




брой

9000

9000

9000

  1. Учители с професионална квалификационна степен

брой

380

380

380

  1. Предоставени стипендии




брой

200

200

200

  1. Еднократно финансово подпомагане




брой

35

35

35



Информация за наличността и качеството на данните

На база на наблюдаваните данни по показатели за изпълнение от специализираната дирекция.


Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата – Позитивни въздействия

Училищни настоятелства, обществеността и общините, неправителствени организации.



Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (в хил. лв.)












Разлика к.3-к.2




Разлика к.5-к.3

1800.02.08– Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”

Проектобюджет
2017 г.


Прогноза
2018 г.


Прогноза
2019 г.


(класификационен код и наименование на бюджетната програма)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

І.

Общо ведомствени разходи:

32 029,8

31 319,8

-710,0

30 219,8

-1 100,0

 

Персонал

22 219,8

22 219,8

 

22 219,8

 

 

Издръжка

7 510,0

7 600,0

90,0

7 700,0

100,0

 

Капиталови разходи

2 300,0

1 500,0

-800,0

300,0

-1 200,0

 

 

 

 

 

 

 

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

32 029,8

31 319,8

-710,0

30 219,8

-1 100,0

 

Персонал

22 219,8

22 219,8

 

22 219,8

 

 

Издръжка

7 510,0

7 600,0

90,0

7 700,0

100,0

 

Капиталови разходи

2 300,0

1 500,0

-800,0

300,0

-1 200,0

 

 

 

 

 

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

 

 

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ

400,0

400,0

 

400,0

 

 

1. Стипендии

400,0

400,0

 

400,0

 

 

2....................................

 

 

 

 

 

 

3....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

400,0

400,0

 

400,0

 

 

1. Стипендии за деца с изявени дарби

400,0

400,0

 

400,0

 

 

2....................................

 

 

 

 

 

 

3....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

800,0

800,0

 

800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

32 429,8

31 719,8

-710,0

30 619,8

-1 100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

32 829,8

32 119,8

-710,0

31 019,8

-1 100,0



Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница