Информационните технологии и съобщенията д о к л а д от ивайло московски



страница19/25
Дата08.06.2017
Размер3.99 Mb.
#23136
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

За реализирането на целите и дейностите на подпрограма ”Инфраструктура за пространствени бази данни – INSPIRE”, от значение е съвместната успешна работа с правителствени и неправителствени организации, с потребителите на пространствени бази данни. Наред с това е необходима координация с браншовите и научните организации в областта на пространствените бази данни.

Към настоящия момент в Република България няма единна практика за съхраняване, обмен и поддръжка на пространствени данни. Информацията за наличност и качество на данните ще се предоставя от създателите им – публични структури, като ще се следи и от Европейски структури по правила, създадени с регламент.

  • Подпрограма „РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ДОСТЪП”


Цели на подпрограмата

  • Изграждане на широколентови връзки към градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селски райони;

  • Развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена инфраструктура.

Организационни структури, участващи в изпълнението на подпрограмата

Подпрограмата се осъществява от отдел „Управление на проекти” в дирекция „Информационни технологии” и от ИА „ЕСМИС”.



Отговорност за изпълнението на подпрограмата

Директор на дирекция „Информационни технологии”, изпълнителен директор на ИА „ЕСМИС”.



Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

Успешното реализиране на проекти с финансовата подкрепа на Фондовете на Европейския съюз зависи не само от усилията на МТИТС, но и от административния капацитет на управляващите и междинните органи на оперативните програми към Националния план за развитие 2007-2013 г., както и от тясната координация между Министерството и тези органи.

Доброто сътрудничество с представителните организации на ИКТ бизнеса и неправителствените организации, както и с местните власти са от ключово значение за успешната реализация на проектите, в които голяма част от дейностите са насочени към тях или се изпълняват съвместно с тях.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е набирана от актове, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Министерски съвет, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” и други. Вземат се предвид и становища на DG Regio и DG Competition, както и официалната практика на Европейската комисия, касаеща приложението на държавна помощ.



Изпълнение в отговорностите на ИА „ЕСМИС”

Основните дейности за 2012 г. са свързани с изпълнение на инфраструктурен проект, финансиран със средства по Оперативна програма за регионално развитие (ОПРР) в съответствие с Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България, Оперативна програма за регионално развитие (Операция 2.2):





  • Доизграждане на национална широколентова инфраструктура за нуждите на електронното управление и публичните електронни услуги;

Изпълнението на дейностите се осъществява от ИА ЕСМИС, дирекция „Информационни и комуникационни системи”.


Планирани са разходи в размер на 5 % като оперативен резерв, който да покрие разликата по отношение на националното съфинансиране, в случай че ЕК не одобри съотношение на европейското към националното финансиране съответно: 85%:15%, а 80%:20%.

    • Капиталови разходи със средства от Централия бюджет – 5 % за оперативен резерв за Извършване на проектиране и строителство (пълен инженеринг на електронно-съобщителните инфраструктури за широколентов достъп в избраните региони);

    • Разходи за възнаграждения по извънтрудови правоотношения – всички дейности, свързани с контрола и мониторинга по изпълнението на проекта, със средства от Централния бюджет ;


Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил.лв.)





Програма Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление

Бюджет 2011 г.

Прогноза

Разлика к.2-к.1

Прогноза

Разлика к.4-к.2

Прогноза

Разлика к.6-к.4

2012 г.

2013 г.

2014 г.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

І.

Общо ведомствени разходи:

9 279,9

10 327,4

1 047,5

10 439,3

111,9

10 939,2

499,9

 

Персонал

5 636,9

5 706,3

69,4

6 014,7

308,4

6 414,6

399,9

 

Издръжка

3 643,0

4 621,1

978,1

4 424,6

-196,5

4 524,6

100,0

 

Капиталови разходи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

0,0

 

 

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

9 279,9

10 327,4

1 047,5

10 439,3

111,9

10 939,2

499,9

 

Персонал

5 636,9

5 706,3

69,4

6 014,7

308,4

6 414,6

399,9

 

Издръжка

3 643,0

4 621,1

978,1

4 424,6

-196,5

4 524,6

100,0

 

Капиталови разходи

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

0,0

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Персонал

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

Издръжка

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

Капиталови разходи

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

От тях за: *

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 2.1

1.....................................

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 2.2

2....................................

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 2.3

3....................................

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

200,0

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

 

1. Капиталови разходи за изграждане на електронна съобщителна инфраструктура

200,0

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

 

2……………………………

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

3....................................

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0,0

3 500,0

3 500,0

19 250,0

15 750,0

16 700,0

-2 550,0

 

1. Капиталови разходи по ЦБ

0,0

3 500,0

3 500,0

18 300,0

14 800,0

16 200,0

-2 100,0

 

2. Целеви разходи по ЦБ

0,0

0,0

0,0

950,0

950,0

500,0

-450,0

 

3....................................

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

200,0

3 700,0

3 500,0

19 450,0

15 750,0

16 900,0

-2 550,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

9 479,9

10 527,4

1 047,5

10 639,3

111,9

11 139,2

499,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

9 479,9

14 027,4

4 547,5

29 889,3

15 861,9

27 839,2

-2 050,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численост на щатния персонал

530,0

512,0

-18,0

512,0

0,0

512,0

0,0

 

Численост на извънщатния персонал

0,0

39,0

39,0

39,0

0,0

39,0

0,0

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница