Информационните технологии и съобщенията д о к л а д от ивайло московски


Подпрограма 5 “ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА”



страница11/24
Дата27.09.2016
Размер4.16 Mb.
#10932
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

Подпрограма 5 “ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА”



Цели на подпрограмата

  • Подобряване и поддържане на параметрите на корабоплавателния път, като воден път с международно значение кл. VІІ /съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия/ с отчитане на новите технологии във вътрешния воден транспорт;

  • Постигане на високо ниво на безопасност в речния транспорт;

  • Общо подобряване на условията за извършване на превози на пътници и товари в страната;

  • Постигане и поддържане висока степен на безопасност и сигурност и повишаване на качеството на транспортните услуги;

  • Създаване на условия за развитие на транспортния сектор в съответствие с международните стандарти.


Организационни структури, участващи в подпрограмата

По програмата работят всички дирекции на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”(ИА ППД)


Отговорност за изпълнението на подпрограмата

Програмата се реализира от ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав” под ръководството на ресорния заместник-министър.

Отговорността за изпълнението на подпрограмата в ИА ППД е на директорите на дирекции „ХТП” , „ПППТ” и „ХХМ”
Целеви стойности по показателите за изпълнение

Показатели за изпълнение

Целева стойност




Мерна единица

Бюджет

2012 г.

Прогноза 2013 г.

Прогноза 2014 г.

Прогноза 2015 г.

 

 

 

 

 

 

1. Непрекъснато наблюдение състоянието на речното русло

 дни

 300

300 

300 

300 

2. Поддържане в българския участък на р. Дунав действието на навигационни знаци

бр.

 841

841 

841 

841 

3. Извършване на хидрографни измервания по корабоплавателния път, акваториите и пристанищата с помощта на система за позициониране и ехолот и водни снимки с ехолотни галсове

км. бр.


 500

730


 500

730


 500

730


 500

730


4. Изработени хидрографни снимки

бр.

 При необходимост

При необходимост 

При необходимост 

При необходимост 

5. Издаване Бюлетин за разстановка на знаците

бр.

45

45

45

45

6. Издавани Известия до корабоплавателите

бр.

50

50

50

50

7. Ежедневно издаване и разпространяване на "Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав", съдържащ и прогноза за речните нива

бр.

365

365

365

365

8. Водни снимки

бр.

330

340

340

340

9.Съгласуване на проекти за строителство, за пристани, фериботи, газопроводи, съобщителни кабели и др.

бр.

При необходимост

При необходимост

При необходимост

При необходимост

10. Двудневни прогнози за водните стоежи

бр.

730

730

730

730

11. Седмични прогнози за водните стоежи

бр.

104

104

104

104

12. Извършени метеонаблюдения

бр.

26280

26280

26280

26280

13. Съставени и предадени аеротелеграми

бр.

26280

26280

26280

26280

14. Извършване на измервания на водни количества по основните хидрометрични профили и скорости на течението

бр.

24

24

24

24


Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти, по-добре приспособени към новите реалности и в съответствие със стандартите и изискванията на Европейския съюз, са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства, отпускани в рамките на програмите на Европейския съюз, са от съществено значение за реализацията на редица мащабни проучвания за планирането и осигуряването на инвестиции за изграждането на важни транспортни инфраструктурни проекти.

За изпълнение на основните задължения по поддържане на плавателния път в българския участък на р. Дунав АППД - Русе разполага с голям корабен парк, който включва 8 плавателни съда /хидрографни, маневрени, водолазен, нефтосъбирач/, 1 стотонен плаващ кран, 1 дълбачка, 3 самоходни шалана и др. Тези дейности на Агенцията ангажират финансови средства за материали и резервни части, необходими за осигуряване непрекъснато функциониране на плавателните и технически средства и плавсъстава на АППД-Русе, за поддържане в добро състояние на корабния парк, обезпечаване работата на Корабна база - бои, стоманени и синтетични въжета, противопожарна техника и материали, дървен материал, стомани и ламарини и др., за изработване на знаци и съоръжения по НПО, шамандури, брегови знаци;

За гарантиране нормалната дейност на Агенцията са необходими 350 х. л дизелово гориво и 12 тона моторни масла и смазочни материали при строг режим на икономии. За последните години чувствително се увеличи цената на дизеловото гориво, разход с висок относителен дял в издръжката на дейността на ИА ППД. При изготвяне на бюджетната прогноза 2013 – 2015 г. е отчетено заложеното нарастване на акциза на горивата по години, средно с около 10 000 лв. за всяка бюджетна година.

Други фактори, които могат да въздействат върху изпълнение на целите са – неблагоприятни природни явления /необичайно високи и ниски води, ледоход, нефтени замърсявания и разливи и др./, инфлационните процеси и промените в цените на основните енергоносители - горива, ел.енергия, материали, резервни части и др.

Бюджетната прогноза 2013 - 2015 г. на ИА ППД е разработена за целогодишно непрекъснато поддържане на корабоплавателния път като воден път с международно значение кл. VІІ /съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН, препоръките на Дунавската комисия и решенията на Смесената българо-румънска комисия по поддържането и подобряването на фарватера.


Информация за наличността и качеството на данните

ИА ППД ежедневно издава и разпространява „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав” до заинтересованите страни /корабоплаватели, корабособственици,и др./ Същият се публикува на интернет страницата на Агенцията и се излъчва ежедневно в 15.00 маса по програма „Хоризонт” на БНР.


Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

  • Поддържане на навигационно-пътевата обстановка

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

  • постоянно наблюдение състоянието на речното русло и протичащите в него процеси;

  • определяне, обозначаване и поддържане габаритите на корабоплавателния път съгласно препоръките на Дунавската комисия;

  • извършване на корекции на фарвартера;

  • извършване на измервания на водни количества по основните хидрометрични профили;

  • разстановка на знаците (плаващи и брегови) на съответни позиции и целогодишното им поддържане;

  • извършване на водолазни огледи и почистване на корабоплавателния път и акваториите на пристанищата;

  • създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци, съгласувано с Дирекция “Морска администрация” – Русе;

  • издаване на бюлетин за навигационно-пътевата обстановка, известия до корабоплавателите и ежедневно излъчване на “Хидрометеорологичен бюлетин”.

  • Дъноудълбочителни и драгажни работи

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

  • трални работи по корабоплавателния път, изготвяне на схеми за разположение на драгажните плаващи технически средства;

  • извършване на драгажни работи с цел осигуряване изискуемите габарити на корабоплавателния път;

  • съгласуване разрешителни за разполагане на добиващи уредби и извършване на драгажни работи.


Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата



Програма

РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

(в хил. лв.)

Отчет

Бюджет

Прогноза

Разлика к.3-к.2

Прогноза

Разлика к.5-к.3

Прогноза

Разлика к.7-к.5

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

І.

Общо ведомствени разходи:

4 110,2

3 381,4

3 500,2

118,8

3 451,1

-49,1

3 543,1

92,0

 

Персонал

1 523,7

1 491,3

1 516,9

25,6

1 498,1

-18,8

1 590,1

92,0

 

Издръжка

1 644,5

1 480,1

1 473,3

-6,8

1 420,0

-53,3

1 420,0

0,0

 

Капиталови разходи

942,0

410,0

510,0

100,0

533,0

23,0

533,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

0,0

 

 

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

4 110,2

3 381,4

3 500,2

118,8

3 451,1

-49,1

3 543,1

92,0

 

Персонал

1 523,7

1 491,3

1 516,9

25,6

1 498,1

-18,8

1 590,1

92,0

 

Издръжка

1 644,5

1 480,1

1 473,3

-6,8

1 420,0

-53,3

1 420,0

0,0

 

Капиталови разходи

942,0

410,0

510,0

100,0

533,0

23,0

533,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

0,0

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Персонал

 

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

Издръжка

 

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

Капиталови разходи

 

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

От тях за: *

 

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

1.....................................

 

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

2....................................

 

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

3....................................

 

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

134 418,2

4 300,0

3 066,9

-1 233,1

4 407,0

1 340,1

353,0

-4 054,0

 

1.Капиталови разходи за изграждане на инфраструктурни обекти

115 736,8

4 300,0

3 066,9

-1 233,1

4 407,0

1 340,1

353,0

-4 054,0

 

2. Издръжка

656,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

3. Лихви

18 025,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

852 813,6

2 012 184,6

2 293 375,3

281 190,7

1 577 194,7

-716 180,6

794 645,2

-782 549,5

 

1. Капиталов трансфер

118 986,0

119 000,0

149 490,0

30 490,0

164 500,0

15 010,0

194 000,0

29 500,0

 

2. Капиталови разходи

693 700,2

1 718 266,0

2 039 015,2

320 749,2

1 296 227,5

-742 787,7

482 678,0

-813 549,5

 

3. Погашения

40 127,4

90 206,7

61 491,2

-28 715,5

68 567,8

7 076,6

70 067,8

1 500,0

 

4. Лихва

0,0

48 018,7

35 878,9

-12 139,8

39 399,4

3 520,5

39 399,4

0,0

 

5. Издръжка

0,0

510,2

500,0

-10,2

500,0

0,0

500,0

0,0

 

6. Субсидии по ЦБ

0,0

0,0

7 000,0

7 000,0

8 000,0

1 000,0

8 000,0

0,0

 

7. Капиталови разходи по ЦБ

0,0

36 183,0

0,0

-36 183,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

987 231,8

2 016 484,6

2 296 442,2

279 957,6

1 581 601,7

-714 840,5

794 998,2

-786 603,5

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

138 528,4

7 681,4

6 567,1

-1 114,3

7 858,1

1 291,0

3 896,1

-3 962,0

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

991 342,0

2 019 866,0

2 299 942,4

280 076,4

1 585 052,8

-714 889,6

798 541,3

-786 511,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численост на щатния персонал

125

127

127

0

127

0

127

0

 

Численост на извънщатния персонал

10

10

7

-3

7

0

7

0



Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница