Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерство на регионалното развитие



страница13/26
Дата02.06.2018
Размер3.73 Mb.
#70500
ТипОтчет
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26



  1. Изплатените средства по сключените договори с бенефициенти по ОП „Регионално развитие” /администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки/ за периода 01.01.2013 г.-30.06.2013 г. са следните:

За отчетния период 01.01.2013 г-30.06.2013 г. изплатените средства от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. са в размер на 264 222 122,98 лева

  • Графика на изплатени средства по приоритетни оси ОП „Регионално развитие” за периода 01.01.2013 г.-30.06.2013 г. в хил. лв.:

Процентното изпълнение на изплатените средства за периода от началото на Оперативната програма до 30.06.2013 и само за I-во полугодие на 2013 г., спрямо бюджета е показано на долу- посочената диаграма:






Приложение № 2б. – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми














ПРОГРАМИ на ГД "Програмиране на регионалното развитие"

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

за 01.01-30.06.2013 г

 

 

 

 

 

 

(в хил.лв.)

Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Общо разходи

264 222

0,00

0,00

0,00

264 222

0,00

264 222

Политика 3 Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори

264 222

0,00

0,00

0,00

264 222

0,00

264 222

Програма 6 „Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие”

264 222

0,00

 

 

264 222

 

264 222


IV. Отчет на показателите за изпълнение на програмата-Приложение 5

1. Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Източниците на информация по показателите за изпълнение са Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) и на база приключени проекти от началото на Оперативната програма до 30.06.2013 г

Програма 6 „Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие”

Показатели за изпълнение












Име на индикатоp по код на елемент от оперативната карта

Планова целева стойност




Отчетна стойност

BG161PO001-1
Устойчиво и интегрирано градско развитие

 




 

Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)

56,00




664 503,84

Икономия на енергия от обновяване на сградите

119 000,00




2 173 345,80

Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура

10 000,00




16 290,00

Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)

230 000,00




473 855,00

Подобрена инфраструктура на здравеопазването

35,00




6,00

Подобрена образователна инфраструктура

45,00




54,00

Подобрена инфраструктура в сферата на културата

90,00




6,00

Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги

70,00




6,00

Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура

10 000,00




3 248,00

Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)

230 000,00




100 000,00

Подобрена образователна инфраструктура

45,00




4,00

Подобрена инфраструктура в сферата на културата

90,00




1,00

Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)

56,00




668 101,10

Икономия на енергия от обновяване на сградите

119 000,00




2 822 023,53

Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура

10 000,00




105 056,00

Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)

230 000,00




4 333 121,00

Подобрена образователна инфраструктура

45,00




208,00

Подобрена инфраструктура в сферата на културата

90,00




59,00

Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги

70,00




40,00










 

BG161PO001-2
Регионална и местна достъпност

 




 

км реконструирани пътища

1 300,00




18,29

стойност на спестено време в евро/год в
резултат от реконструирани пътища за пътници и товари

208 000,00




10 159 146,57

увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)

27,00




85 552,20

км реконструирани пътища

1 300,00




287,19










 

BG161PO001-3
Устойчиво развитие на туризма

 




 

заетост на легловата база

0,45




57,00

допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции

500 000,00




8 090,00

брой развити туристически атракции/обекти

95,00




2,00

заетост на легловата база

0,45




173,00

допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции

500 000,00




110 000,00

удовлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги

0,80




332,00

брой развити туристически атракции/обекти

95,00




29,00










 

BG161PO001-4
Местно развитие и сътрудничество

 




 

население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции

166,00




52 490,00

население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции

166,00




510 209,00










 

BG161PO001-5
Техническа помощ

 




 

ниво на обществена осведоменост по отношение на ОПРР

0,40




10,00

техническа подкрепа, консултации и др.

15 500,00




2 880,00

обучени служители на УО (вкл. регионалните му отдели) и бенефициенти

4 500,00




34,00

техническа подкрепа, консултации и др.

15 500,00




66,00

ниво на обществена осведоменост по отношение на ОПРР

0,40




10,00

техническа подкрепа, консултации и др.

15 500,00




4 590,00

обучени служители на УО (вкл. регионалните му отдели) и бенефициенти

4 500,00




1 858,00



















V. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.

Показателите за изпълнение по програма 6 в частта за ГД „ПРР” са с източник ИСУН и се отчитат посредством броя сключени договори, както и индикаторите по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Постигането на заложените цели на индикаторите по Оперативна програма „Регионално развитие” е в зависимост периода на приключване на проектите, които са в процес на изпълнение и в голямата си част дейностите по проектите по операция 2.1 „Регионална и местна пътна инфраструктура” все още не са приключили.

Цялостното изпълнение на показателите за изпълнение по отделните схеми за безвъзмездна финансова помощ ще бъде отчетен на по късен етап от изпълнение на проектите по ОП „Регионално развитие”, след окончателното приключване на дейностите по проектите.


ІІ .Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”
ПРОГРАМА ЗА ТГС БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ, СЪФИНАНСИРАНА ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП)

  1. Териториален обхват на програмата (избираемите райони)

Избираемият териториален обхват включва 6 области (NUTS III) на българска територия – Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил и София - град и 6 области на сръбска територия (Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня).

  1. Цел на програмата и приоритети

Общата цел на програмата е да се подобри териториалното сближаване в българо-сръбския трансграничен регион, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната сфери.

3. Приоритетните оси и сферите на интервенция по програмата са:

Приоритетна ос 1: Развитие на (малко) дребно мащабна инфраструктура



1.1 Физическа и информационна инфраструктура

1.2 Инфраструктура, свързана с опазването на околната среда

1.3 Помощ за подготовка на проекти

Приоритетна ос 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие



2.1 Създаване на връзки и мрежи на институционално, фирмено и образователно ниво

2.2 Устойчиво развитие чрез ефективно използване на регионалните ресурси

2.3 Действия "От хора за хора"

Приоритетна ос 3: Техническа помощ



4. Бюджет 2007 – 2013 г. (в ЕВРО)


Приоритетна ос


Средства от ЕС


Национално съ-финансиране


Общо

% на съ-финансиране

a

%

b

c=a+b

a/c*100 : b/c*100

ПО 1

15 936 614

55%

2 812 344

18 748 958

85 : 15

ПО 2

10 141 481

35%

1 789 673

11 931 154

85 : 15

ПО 3

2 897 566

10%

511 335

3 408 901

85 : 15

ОБЩО

28 975 661

100%

5 113 352

34 089 013

85 : 15


5. Разпределение по години


Средства от ЕС

2007

2 524 310

2008

3 331 840

2009

3 300 859

2010

4 808 474

2011

4 904 646

2012

5 002 738

2013

5 102 794

ОБЩО

28 975 661


6. Финансов напредък по програмата

    • Договаряне:

За периода 01.01. - 30.06.2013 г. са сключени 66 договора: един по Приоритетна ос 3 „Техническа помощ“ на стойност 931 057 евро и 65 по Приоритетни оси 1 и 2 на обща стойност 17 614 619,68 евро.

    • Финансов статус:

За периода 01.01. - 30.06.2013 г. са извършени плащания на обща стойност 4 785 007 ,89 евро, от които авансови плащания в размер на 3 237 238,03 евро, междинни плащания в размер на 1 028 590,02 евро и окончателни плащания в размер на 519 179,84 евро.


Сподели с приятели:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница